Cum să înregistrezi un antreprenor individual în direcția „masaj la domiciliu”. Este necesară înregistrarea unui antreprenor individual într-o afacere de acasă?

Buna ziua. Depinde de ce fel de masaj. Dacă mierea inclusă în listă. fara servicii.

În conformitate cu Decretul Guvernului Federației Ruse din 16 aprilie 2012 N 291 „Cu privire la autorizarea activităților medicale (cu excepția activităților specificate desfășurate de organizații medicale și alte organizații incluse în sistemul privat de sănătate pe teritoriu al centrului de inovare Skolkovo)”, masajul medical se referă la lista de lucrări (servicii) care constituie activități medicale și, în consecință, sunt supuse licenței.
În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale din Rusia din 27 decembrie 2011 N 1664n „La aprobarea nomenclatorului serviciilor medicale”, serviciile medicale includ masaj general, masaj al brațelor, gâtului, feței, scalpului, etc., şi care sunt clasificate în principal după semn anatomic.
Atunci când se clasifică un masaj ca masaj medical, cheia ar trebui să fie natura serviciului în sine, manipularea care oferă personalului calificări, cunoștințe și abilități adecvate în domeniul medicinei pentru a preveni daunele aduse sănătății umane.
Adică este necesar să se stabilească dacă masajul este medical sau nu.

A fost util răspunsul avocatului? + 0 - 0

Colaps

    • primit
      taxa 50%

      Avocat, Moscova

      conversație
      • Evaluare 9.0
      • expert

      Și încă o întrebare: poate soția de drept comun a acestei persoane să deschidă un antreprenor individual, întrucât are o altă linie de activitate de care să dea socoteală atât pentru el, cât și pentru ea însăși, va fi acest lucru legal și cum se poate face acest lucru în mod optim?
      Valentine

      Se poate deschide. Obțineți o licență fără asistență medicală. fara studii de specialitate. PLUS și luați „gr. soțul” nu va putea, deoarece acest lucru este interzis.

      A fost util răspunsul avocatului? + 0 - 0

      o notificare de acordare a unei licențe sau o notificare de refuz de a acorda o licență este trimisă (înmânată) solicitantului licenței în scris într-un termen care nu depășește patruzeci și cinci de zile de la data primirii cererii de licență de practică; este problematic să obții prima dată o licență medicală - cu siguranță vor fi greșeli - De obicei comandă documente de la firme specializate care oferă servicii de licențiere.

      În primul rând, deschideți un antreprenor individual - cu Serviciul Fiscal Federal în termen de 1 săptămână - după care un pachet de documente este trimis Ministerului Sănătății al Republicii Tatarstan pentru a obține o licență. pentru trimitere -

      Departamentul de Licențiere a Activităților Medicale
      Gubaidullin Zaki Zabihovici
      sef departament
      Informații de contact
      Telefon: 236-65-72

      A fost util răspunsul avocatului? + 0 - 0

      Colaps

      Toate serviciile juridice din Moscova

  • După înregistrarea unui antreprenor individual la biroul fiscal, nu primiți doar dreptul de a desfășura afaceri, adică. să te angajezi în activitate antreprenorială, dar să ai și responsabilități, dintre care cele mai importante sunt depunerea de rapoarte și plata primelor de asigurare pentru tine. Pe lângă aceste responsabilități-cheie ale fiecărui antreprenor individual, există o serie de nuanțe pe care ar trebui să le cunoașteți pentru a nu da amenzi în prima lună de activitate oficială. În special pentru acest articol, am selectat șapte probleme importante pe care un freelancer IT trebuie să le rezolve imediat după înregistrarea de stat.


    Iar pentru cei care au deschis un SRL, am pregătit:

    1. Alege sistemul fiscal potrivit

    Dacă, atunci când v-ați înregistrat ca antreprenor individual, nu ați trimis notificări despre trecerea la un sistem simplificat de impozitare, atunci va trebui să vă decideți asupra sistemului de impozitare în perioada specificată de la data înregistrării.


    Sistemul de impozitare este procedura de calcul și plata impozitelor. Fiecare sistem are propria sa cotă și bază de impozitare, dar principalul lucru este că valoarea impozitului de plătit diferă semnificativ. Un astfel de exemplu ilustrativ este în articolul „”.


    Există cinci sisteme de impozitare în total, dar unul dintre ele (Taxa Agricolă Unificată) este destinat numai producătorilor agricoli. Puteți alege între cel principal (OSNO) și sisteme speciale (USN, UTII, PSN). În principiu, calcularea sarcinii fiscale este un subiect de contabilitate, așa că dacă cunoașteți un specialist competent, atunci are sens să îl contactați.


    • pentru OSNO trebuie sa platesti 13% din diferenta dintre venituri si cheltuieli plus TVA;
    • în cadrul sistemului de impozitare simplificat, impozitul pe venit va fi de 6% din venit (în unele regiuni cota poate ajunge la 1%);
    • în sistemul de impozitare simplificat Venitul minus cheltuieli - de la 5% la 15% din diferența dintre venituri și cheltuieli (în unele regiuni cota poate ajunge până la 1%);
    • costul brevetului este dat de calculatorul Federal Tax Service;
    • calcularea UTII este puțin mai complicată, dar se poate face cu adevărat de la sine.

    Daca nu vrei sa aprofundezi in calcule, dar nu poti ajunge la un contabil, iti recomandam sa aplici pentru sistemul simplificat de impozit pe venit, deoarece Acesta este cel mai comun sistem fiscal. În plus, este cel mai simplu sistem în ceea ce privește raportarea cu o povară fiscală destul de redusă. De asemenea, poate fi combinat cu orice alte sisteme, cu excepția OSNO.



    De ce este important: regimurile fiscale speciale (aka preferențiale) fac posibilă reducerea la minimum a plăților către buget. Acest drept este consacrat în articolul 21 din Codul fiscal al Federației Ruse. Dar dacă tu însuți nu depui o cerere de trecere la sistemul fiscal simplificat, UTII, PSN, atunci nimeni nu te va convinge. În mod implicit, va trebui să lucrați pe un sistem comun (OSNO). Nu este recomandabil să uitați de termenele limită de raportare ale sistemului dvs.; autoritățile fiscale vor bloca foarte repede contul curent al unui antreprenor individual pentru nedepunerea unei declarații.


    Un alt motiv pentru a depune rapoartele fiscale la timp este riscul de a primi o plată de la Fondul de pensii în valoare de 154.852 de ruble. Logica este aceasta: din moment ce nu v-ați raportat venitul la Serviciul Federal de Taxe, atunci dimensiunea acestuia este pur și simplu lipsită de modestie. Aceasta înseamnă că contribuțiile vor fi calculate la maximum (8 salariu minim * 26% * 12). Aceasta nu este o amendă, banii vor merge în contul tău de pensie și vor fi luați în considerare la calcularea pensiei (dacă totul nu s-a schimbat din nou până atunci), dar totuși surpriza nu este cea mai plăcută.

    2. Profita de concediile fiscale

    Dacă vă înregistrați ca antreprenor individual pentru prima dată după adoptarea legii regionale privind concediile fiscale, vă puteți califica pentru o cotă de impozitare zero în cadrul sistemului de impozitare simplificat și al regimului fiscal special. Puteți evita plata taxelor pentru maximum doi ani. Tipurile specifice de activități pentru care sunt stabilite concedii fiscale sunt determinate de legea regională.


    La Moscova, antreprenorii-dezvoltatori individuali nu au dreptul la concedii fiscale, dar dacă activitățile dvs. sunt legate de cercetarea și dezvoltarea științifică, atunci în majoritatea regiunilor, inclusiv Moscova, puteți primi o cotă de impozitare zero.


    Vacanțele fiscale în detaliu, precum și baza majorității legilor regionale, pot fi găsite aici.


    De ce este important: Dacă există o oportunitate de a te găsi într-un paradis fiscal de ceva timp, de ce să nu profiti de ea? În plus, pe PSN, în principiu, nu există nicio modalitate de a reduce costul unui brevet cu valoarea contribuțiilor. Și în timpul concediului fiscal, brevetul unui antreprenor individual nu vă va costa nimic.

    3. Cunoașteți și plătiți propriile prime de asigurare

    Primele de asigurare sunt plăți pe care fiecare întreprinzător este obligat să le facă pentru el însuși către fondul de pensii (PFR) și fondul de asigurări obligatorii de sănătate (MHIF). Începând cu noul an, Serviciul Fiscal Federal va încasa contribuții, deoarece... Potrivit autorităților, fondurile în sine fac o treabă proastă de a colecta plăți în favoarea lor.


    Suma minimă de contribuție se modifică în fiecare an. În 2016, aceasta este de aproximativ 23 de mii de ruble plus 1% din veniturile de peste 300 de mii. Dacă sunteți înregistrat ca antreprenor individual de mai puțin de un an, suma este recalculată corespunzător. Trebuie să vă plătiți propriile contribuții pe toată perioada în care sunteți înregistrat ca antreprenor. Justificări și argumente ale formei:

    • Nu desfășoară activități reale;
    • Ce fel de afacere există, doar pierderi;
    • Angajatorul îmi plătește contribuțiile conform carnetului de muncă;
    • Sunt deja pensionar, etc.

    fondurile nu sunt acceptate spre considerare.


    Puteți evita să plătiți contribuții pentru dvs. dacă antreprenorul individual a fost înrolat în armată sau are în grijă un copil sub un an și jumătate, un copil cu dizabilități, o persoană cu dizabilități din grupa I sau persoane în vârstă de peste 80 de ani. vechi. Dar chiar și în aceste cazuri, acumularea contribuțiilor nu se oprește automat; mai întâi trebuie să furnizați documente că nu sunteți angajat în afaceri reale.


    Așa că nu merită să deschideți un antreprenor individual chiar așa, cu așteptarea că ar putea fi util într-o zi. Dacă, totuși, v-ați înregistrat ca antreprenor individual, dar vă aflați acum în timp de nefuncționare, atunci este mai ieftin să vă anulați (taxa de stat este de numai 160 de ruble) și, dacă este necesar, să vă înregistrați din nou. Numărul de abordări la recepție nu este limitat.


    De ce este important: contribuțiile vor fi în continuare colectate de la dvs., chiar dacă închideți antreprenorul individual. În plus, se va percepe o amendă de la 20% la 40% din suma neplătită și penalități. În plus, neplătind contribuțiile la timp, te privezi de posibilitatea de a reduce imediat impozitul acumulat cu această sumă.


    Un exemplu de reducere a plăților în cadrul sistemului de impozitare simplificat pentru primele de asigurare

    Un antreprenor individual fără angajați care folosește sistemul fiscal simplificat a câștigat 1 milion de ruble în 2016. Nu a avut cheltuieli de afaceri (dar chiar dacă a avut, nu se iau în calcul cheltuieli pentru sistemul simplificat de impozitare pe venit).


    Suma impozitului 1.000.000 * 6% = 60.000 ruble. Primele de asigurare ale antreprenorilor individuali s-au ridicat la 30.153,33 ruble, pe baza:

    • contribuții la Fondul de pensii - (6.204 * 12 * 26%) + ((1.000.000 - 300.000) * 1%) = (19.356,48 + 7.000) = 26.356,48 ruble.
    • contribuții la Fondul de asigurări medicale obligatorii - 3.796,85 ruble pe baza (6.204 * 12 * 5,1%) la orice nivel de venit.

    Antreprenorul a profitat de dreptul de a reduce plățile anticipate pentru impozitul unic pe sistemul simplificat de impozitare în detrimentul primelor de asigurare plătite, așa că le-a plătit trimestrial (*).


    Să calculăm suma totală care a intrat la buget sub formă de impozit: 60.000 - 30.153,33 ruble (suma primelor de asigurare plătite cu care impozitul poate fi redus) = 29.846,67 ruble. Drept urmare, întreaga sa povară fiscală, inclusiv primele de asigurare, este egală cu 60.000 de ruble. Venitul net din afacerea unui antreprenor individual este de 1.000.000 - 60.000 = 940.000 de ruble.


    (*) Dacă plătiți contribuții în sumă forfetară la sfârșitul anului, va trebui mai întâi să plătiți suma totală a impozitului de 60.000 de ruble și apoi să trimiteți o cerere la Serviciul Fiscal Federal pentru o rambursare sau compensare a sumei plătite în plus. impozit. Prin urmare, este mai bine să plătiți contribuțiile în rate în fiecare trimestru și să reduceți imediat plățile anticipate trimestriale în cadrul sistemului fiscal simplificat. Rezultatul va fi același, dar în primul caz vor fi mai multe probleme.


    4. Trimiteți avizul de începere a activității

    Puțini oameni știu acest lucru, dar înainte de a începe să oferiți servicii de reparații pentru calculatoare și echipamente de comunicații (coduri OKVED 95.11 și 95.12), un antreprenor individual trebuie să depună o notificare de începere a activității la filiala locală a Rospotrebnadzor.


    Acest lucru se face pentru a vă include în planul de inspecție Rospotrebnadzor, deși promit să nu vă verifice în primii trei ani de la înregistrarea unui antreprenor individual. Dar dacă un client se plânge de tine, nemulțumit de calitatea serviciilor, atunci inspecția va fi neprogramată. Apropo, de la 1 ianuarie 2017, Rospotrebnadzor va veni cu o inspecție doar dacă clientul oferă dovezi că a încercat deja să te tragă la răspundere. Aparent, departamentul s-a săturat deja să verifice realitatea tuturor reclamațiilor consumatorilor.


    De ce este important: Dacă nu trimiteți o notificare, puteți primi o amendă de la 3 la 5 mii de ruble. Simpla indicare a codurilor OKVED 95.11 și 95.12 la înregistrarea unui antreprenor individual nu vă obligă să raportați nimic. Trebuie să trimiteți o notificare doar dacă intenționați să începeți să reparați computerele și echipamentele de comunicații.

    5. Deschideți un cont curent

    Puteți lucra fără cont curent dacă clienții dvs. sunt persoane fizice care plătesc în numerar și încheiați acorduri cu alți antreprenori individuali și SRL-uri pentru sume care nu depășesc 100 de mii de ruble. Aceasta este limita pe care Banca Centrală a stabilit-o pentru plățile în numerar între entitățile comerciale.


    Este destul de ușor să o depășiți, deoarece aceasta nu este o plată unică, ci suma decontărilor pe întreaga durată a contractului. De exemplu, ați încheiat un contract de închiriere pentru un an, chiria este de 15 mii de ruble pe lună. Suma totală a plăților conform acordului va fi de 180 de mii de ruble, ceea ce înseamnă că plata chiriei este permisă numai prin transfer bancar.


    Plățile fără numerar sunt, în principiu, convenabile, nu doar pentru că măresc numărul de metode de plată, ci permit și consumatorului să vă plătească cu cardul de credit atunci când nu are alți bani gratuiti. Plățile cu bani electronici pot fi legalizate prin crearea unui portofel corporativ pentru antreprenorii individuali.


    De ce este important: Pentru încălcarea limitei de plată în numerar, un antreprenor individual este supus unei amenzi conform articolului 15.1 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse (de la 4 la 5 mii de ruble). Am vorbit despre motivul pentru care nu ar trebui să acceptați plăți către cardul personal în articol.

    6. Înregistrați-vă ca asigurător

    Dacă utilizați forță de muncă angajată, trebuie să vă înregistrați ca asigurător în timp util. Mai mult, tipul de contract cu salariatul – dreptul muncii sau dreptul civil – nu contează. Chiar daca inchei un contract unic pe termen scurt pentru prestarea unor servicii sau lucrezi cu o persoana obisnuita, devii asigurat. Adică, pe lângă plata remunerației către antreprenor, aceștia sunt obligați să plătească prime de asigurare pentru acesta pe cheltuiala lor, să rețină și să vireze impozitul pe venitul personal la buget și să depună rapoarte.


    Obligațiile asiguratului de a depune tot felul de rapoarte despre angajați sau interpreți sunt foarte deprimante - există într-adevăr mult și este complex. Și din 2017, principalele funcții de administrare a contribuțiilor au fost transferate Serviciului Federal de Impozite, lăsând totuși unele raportări pentru Fondul de pensii și Fondul de asigurări sociale.


    De ce este important: Termenul limită pentru înregistrarea persoanelor fizice ca asigurători la Fondul de pensii al Federației Ruse și la Fondul de asigurări sociale este de 30 de zile de la data încheierii primului contract de muncă sau de drept civil. Dacă încălcați termenul limită sau nu vă înregistrați deloc, Fondul de pensii vă va amenda de la 5 la 10 mii, iar asigurările sociale - de la 5 la 20 de mii de ruble. Din 2017, procedura de înregistrare la Fondul de asigurări sociale rămâne aceeași, iar în locul Fondului de pensii al Federației Ruse, cererea unui antreprenor individual trebuie depusă la orice autoritate fiscală.

    7. Obțineți o licență dacă tipul dvs. de activitate este licențiat

    O licență este permisiunea de a se angaja într-un anumit tip de activitate. În domeniul IT, Legea nr. 99-FZ din 4 mai 2011 clasifică următoarele domenii drept licențiate:

    • Dezvoltarea, producerea, distribuția de instrumente de criptare, sisteme informatice și sisteme de telecomunicații, efectuarea lucrărilor, prestarea de servicii, întreținerea în acest domeniu, cu excepția nevoilor proprii ale unei organizații sau ale unui antreprenor individual;
    • Dezvoltarea, producerea, vânzarea și achiziționarea în scopul vânzării de mijloace tehnice speciale destinate obținerii în secret de informații;
    • Activități de identificare a dispozitivelor electronice destinate obținerii în secret de informații, cu excepția nevoilor proprii ale organizației sau ale antreprenorului individual;
    • Dezvoltarea si producerea echipamentelor de securitate, activitati de protectie tehnica a informatiilor confidentiale.

    Licențele sunt eliberate de FSB; pot fi obținute sfaturi privind problemele de licențiere.


    De ce este important: pentru activități fără licență sau cu încălcarea termenilor acesteia, o amendă administrativă poate fi colectată în conformitate cu articolul 14.1 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse (pentru întreprinzătorii individuali, suma este de la 3 la 5 mii de ruble); confiscarea produselor fabricate sunt de asemenea permise produse, instrumente de producție și materii prime. Dacă, în urma unei astfel de activități, se produc daune mari sau se obțin venituri mari, atunci răspunderea penală este posibilă.


    Codul penal al Federației Ruse, articolul 171. Antreprenoriat ilegal

    1. Desfasurarea activitatilor de afaceri fără înregistrare sau fara licentaîn cazurile în care este necesară o astfel de licență, dacă acest act a cauzat prejudicii majore cetățenilor, organizațiilor sau statului sau este asociat cu extragerea de venituri pe scară largă, se pedepsește cu amendă în valoare de până la trei sute de mii de ruble. sau în cuantumul salariului sau al altor venituri ale persoanei condamnate pe o perioadă de până la doi ani, ori muncă obligatorie pe un termen de până la patru sute optzeci de ore, sau arestare pe o perioadă de până la șase luni.


    2. Același act:


    a) săvârșite de un grup organizat;


    b) asociate cu extragerea de venituri la scară deosebit de mare, -


    se pedepsește cu amendă în cuantum de la o sută de mii la cinci sute de mii de ruble sau în cuantumul salariilor sau alte venituri ale persoanei condamnate pe o perioadă de la unu la trei ani, sau muncă forțată pe un termen de până la cinci ani, sau închisoare pe un termen de până la cinci ani cu amendă în valoare de până la optzeci de mii de ruble sau în valoare de salariu sau alte venituri ale persoanei condamnate pentru un perioadă de până la șase luni, sau fără aceasta.



    În sfârșit, o scurtă prezentare generală a ceea ce nu trebuie să faceți cu IP:

    1. Un antreprenor individual nu poate fi vândut în întregime ca afacere. Un antreprenor poate vinde proprietăți, bunuri rămase, materii prime, consumabile etc. Cumpărătorul, dacă intenționează să continue să desfășoare afaceri, trebuie să fie înregistrat ca antreprenor individual sau SRL. Documentele care conțin numele antreprenorului-vânzător (licențe, permise, aprobări, contracte etc.) vor trebui reînregistrate la noul proprietar, iar acest lucru nu este întotdeauna ușor.
    2. IP-ul nu poate fi redenumit. Modificările numelui întreprinzătorului individual sunt permise numai dacă detaliile pașaportului individului s-au modificat. De exemplu, atunci când vă schimbați numele de familie în timpul căsătoriei. Dar nu vă puteți numi pur și simplu cu un alt nume sau să veniți cu o poreclă/nume sonor. Puteți înregistra o marcă comercială sau o marcă de serviciu care poate fi utilizată în publicitate, dar în documentele oficiale antreprenorul individual va apărea în continuare sub numele complet al persoanei.
    3. Nu puteți înregistra doi sau mai mulți antreprenori individuali în același timp. Înregistrarea unui antreprenor se efectuează folosind numărul său de identificare fiscală individuală, care nu se modifică de-a lungul vieții, indiferent de schimbarea numelui. Dacă sunteți un antreprenor existent, autoritățile fiscale vor vedea imediat acest lucru, așa că vor refuza să deschidă un nou antreprenor individual. Dacă vrei să ai mai multe afaceri fără legătură, să înregistrezi companii, trebuie doar să te oprești la numărul 10, după care fondatorul este recunoscut ca fiind unul de masă.
    4. IP nu poate fi transferat sau închiriat. Acest lucru este echivalent cu închirierea unui pașaport sau a unei cărți de muncă. Există astfel de oferte pe internet și încearcă să convingă că totul este în limitele legii: vor prezenta copii sau originale ale certificatului de înregistrare a antreprenorului individual, vor emite o împuternicire și chiar vor semna un acord privind activitățile comune. Însă un astfel de acord are dreptul de a fi încheiat de persoane comerciale, nu de persoane fizice, deci nu are forță juridică. Tot ceea ce câștigați va aparține „locatorului”; puteți încerca doar să dovediți ceva prin instanță.

    Dacă nu sunteți încă un antreprenor individual, dar vă gândiți activ la asta, citiți instrucțiunile noastre complete pentru înregistrarea unui antreprenor individual cu toate trucurile de viață. De asemenea, suntem gata să vă sfătuim gratuit cu privire la alegerea dvs

    Cum să deschizi un antreprenor individual multi oameni cred.

    A lucra pentru tine este visul fiecărei a doua persoane care lucrează „pentru altcineva”.

    Frica de necunoscut și de hârtii te face să renunți la planul tău.

    Deși acest proces este mult mai simplu decât pare.

    Când un viitor antreprenor se întreabă: ceea ce este necesar pentru a deschide o întreprindere individuală, aceasta vorbește despre seriozitatea absolută a intențiilor sale.

    Ca om de afaceri, o persoană își determină însuși programul de lucru, nivelul de efort aplicat și suma de bani investită.

    Iar la înregistrare, acesta își confirmă și statutul și responsabilitățile speciale la nivel legislativ.

    Acesta este un pas nou, mai important în managementul afacerii.

    Cu toate acestea, o lipsă absolută de înțelegere a ceea ce și cum să facă îi face pe unii oameni să renunțe la ideea de a deschide un antreprenor individual.

    Să aruncăm o privire pas cu pas asupra procesului împreună pentru a ne asigura că nu este nimic complicat.

    De ce decid să deschidă un antreprenor individual?

    Întrebarea dacă merită să deschideți o întreprindere privată îi îngrijorează mai ales acum pe „proprietari privați”.

    Nu cu mult timp în urmă, valoarea plăților pentru antreprenoriatul individual a fost o sumă impresionantă de 36.000 de ruble.

    Și deși anul acesta plata obligatorie a fost redusă la 24.000, nu toată lumea este pregătită să dea așa ceva cu ușurință.

    Principalul argument pentru fiecare antreprenor ar trebui să fie amenzile pentru neînregistrare.

    Ce rost are să economisești la plăți obligatorii pentru decizia de a deschide un antreprenor individual dacă vei plăti mult mai mult pentru lipsa permisiunii?

    Mai mult, există tipuri de activități care nu pot fi începute deloc fără a trece prin documentare.

    Un alt lucru este testarea de nișă.

    Puteți observa afacerea startup de ceva timp și puteți trage concluzii despre fezabilitatea și rentabilitatea acesteia.

    Și dacă totul decurge conform planului, înregistrați un antreprenor individual.

    Principalul lucru este să nu vă lăsați duși de cap și să nu întindeți testul pentru o lungă perioadă de timp.

    Există, de asemenea, un alt argument important pentru deschiderea unui antreprenor individual – capacitatea de a utiliza sistemele de plată.

    Pentru a finaliza tranzacțiile financiare cu ajutorul lor, acum este imposibil să faci fără personificare documentară.

    Se crede că în viitor vor exista mai multe modalități de reglementare a evaziunii fiscale.

    Putem rezuma cu sfaturile antreprenorilor cu experiență: mai bine te gândești la creșterea profiturilor decât la eludarea de a deschide un antreprenor individual și de a plăti impozite.

    Cine poate deschide un antreprenor individual?


    Unora li se poate părea că deschiderea unui antreprenor individual este disponibilă doar pentru câțiva selectați.

    Ce imagine iti apare in cap cand auzi o asemenea stare?

    Cu siguranță, ceva ca un bărbat de vârstă mijlocie în costum și cu un portofel de piele.

    Și să afli că prietenul tău student în vârstă de 18 ani a reușit să-și deschidă și un antreprenor individual va fi un fapt surprinzător pentru majoritatea.

    Deci, să începem cu cine are dreptul și oportunitatea de a deschide un antreprenor individual:

    1. Cetăţeni ai Federaţiei Ruse care au împlinit deja vârsta majoratului.
    2. Activitățile unei persoane care dorește să deschidă un antreprenor individual nu ar trebui să fie limitate de o hotărâre judecătorească.
    3. Cetățeni străini care locuiesc în Federația Rusă în mod permanent sau temporar.
    4. Apatrizi care locuiesc în Federația Rusă în mod permanent sau temporar.
    5. Cetățeni ai Federației Ruse care nu au împlinit încă vârsta majoratului, dar îndeplinesc următoarele cerințe:
      • părinții sau tutorele și-au dat acordul ca cetățeanul minor să se angajeze în afaceri;
      • să aibă certificat de căsătorie;
      • instanța a statuat că cetățeanul îndeplinește statutul de capacitate juridică deplină;
      • Autoritățile tutelare au recunoscut cetățeanului statutul de capacitate juridică deplină.

    După cum puteți vedea, aproape oricine poate deschide un antreprenor individual dacă are dorința sau nevoia corespunzătoare.

    Ce documente sunt necesare pentru a deschide un antreprenor individual?


    Deci, ați cântărit argumentele pro și contra și ați decis să deschideți un antreprenor individual.

    De fapt, niciunul, cu excepția pașaportului.

    În termeni simpli: ia-ți pașaportul în mâini și mergi mai departe - și pe loc îți vor explica ce să completezi, unde să plătești, unde să-l iei.

    Lista generală a documentelor necesare pentru a deschide un antreprenor individual arată astfel:

    • o cerere de la un cetățean, care este scrisă într-o anumită formă, semnată de acesta și trebuie apoi certificată de un notar;
    • o copie a pașaportului cetățeanului;
    • o chitanță care confirmă faptul plății taxei de stat stabilite.

    Instrucțiuni pas cu pas: cum să deschizi un antreprenor individual?

    Oamenii de afaceri apreciază specificul.

    Dacă aveți nevoie de mai puține cuvinte, de instrucțiuni mai precise, veți avea nevoie cu siguranță de instrucțiunile de mai jos.

    Acesta este un manual pas cu pas: de ce aveți nevoie pentru a deschide un antreprenor individual:

      Primul pas, desigur, este să mergi la fisc.

      Acolo vi se va oferi același formular care este indicat mai sus în lista documentelor solicitate.

      Selectați codul de activitate OKVED corespunzător.

      Sunt multe și, la prima vedere, greu de înțeles.

      Prin urmare, mai jos în acest articol vom analiza mai detaliat cum să alegeți un cod.

      Completați formularul fiscal furnizat, monitorizând în același timp cu atenție acuratețea datelor.

      Apropo, chiar și petele sunt inacceptabile.

      Asa ca fii atent si harnic.

      O precizare importantă, dar evidentă: scrieți numai date reale.

      Dacă încerci să ascunzi sau să înfrumusețezi ceva, doar că vei fi mai rău.

      Trebuie să certificați cererea completată cu semnătura dvs. și apoi să o certificați de către un notar.

      Fără ștampila corespunzătoare, autoritățile fiscale nu vor lua în considerare documentele.

      Următorul pas este să luați un alt formular de la fisc, de data aceasta despre trecerea la „sistemul fiscal simplificat” și să îl completați.

      Este important să faceți acest lucru în 30 de zile.

      Luați și completați o chitanță care să ateste că taxa standard de stat a fost plătită (800 de ruble).

      Vă rugăm să verificați cu atenție detaliile furnizate.

      „Comanda” finală este să vă înregistrați la biroul fiscal care se aplică la locul dvs. de reședință reală.

      Mai mult, nu este necesar să mergi acolo. Documentele pot fi trimise prin posta.

      Tot ce rămâne este să vizitezi pentru ultima dată inspectoratul și să obții confirmarea că ai reușit să-ți deschizi un antreprenor individual.

      Pe lângă certificatul real, vă va fi trimisă și confirmarea înregistrării prin poștă.

    1. Un număr considerabil de antreprenori se opresc aici. Dar merită să faceți încă un lucru după deschiderea unui antreprenor individual: comandați o ștampilă și deschideți un cont curent.

    Felicitări! Ați devenit un antreprenor individual legal.

    Cum să alegi un cod OKVED pentru a deschide un antreprenor individual?


    Va trebui să alegeți un cod OKVED în etapa inițială a deschiderii unui antreprenor individual. Există într-adevăr o mulțime de ei în Clasificatorul All-Russian.

    Dar ei nu te obligă să alegi doar unul.

    Dar puteți lucra și pe deplin și în mod egal folosind toate celelalte coduri specificate în timpul înregistrării.

    Deși cel mai adesea sunt aleși, să spunem „în rezervă”.

    Deci opțiunea „specificați, dar nu utilizați” are și dreptul de a exista.

    Poate că unele nu sunt relevante pentru dvs. acum, dar vă vor fi utile în viitor. Și dacă decideți să le adăugați ulterior, vă veți confrunta cu plata necesară a unei taxe.

    Cu toate acestea, ele nu ar trebui menționate fără gânduri.

    Fiecare cod OKVED se referă la propriul sistem de impozitare (acesta poate fi un regim general, un regim simplificat sau UTII). Pot apărea diferențe chiar și în funcție de regiunea de activitate a afacerii.

    Dacă decideți cum să deschideți un antreprenor individual pentru a legaliza activitățile independente, nu vă faceți griji: toate tipurile de astfel de lucrări se încadrează într-un sistem de impozitare simplificat.

    Mai precis, puteți selecta codurile potrivite pentru ele.

    Dacă v-ați propus serios să deschideți un antreprenor individual,

    De asemenea, vă poate fi util să vizionați următorul videoclip:

    Cum să deschizi un antreprenor individual pentru un cetățean străin?


    După cum ați înțeles deja din lista cetățenilor cărora li se permite să deschidă un antreprenor individual în Federația Rusă, străinii pot face acest lucru în mod legal.

    Mai mult, procedura de înregistrare nu va diferi cu mult de cea standard pe care o parcurg cetățenii Federației Ruse.

    Pentru ca un cetățean străin să deschidă un antreprenor individual, trebuie să aveți orice document care să vă atribuie adresa de reședință în Federația Rusă.

    Acesta poate fi o înregistrare temporară sau un permis de ședere.

    În legătură cu această adresă veți fi repartizat unui anumit birou fiscal.

    Dar dacă nu aveți niciun document de acest tip, nu veți putea deschide un antreprenor individual.

    Cel mai probabil, după ce ați citit articolul nu mai aveți întrebări, ceea ce este necesar pentru a deschide o întreprindere individuală.

    Acest proces este într-adevăr foarte simplu și nu merită multă întârziere și gândire.

    Înregistrați-vă conform legii - va fi mai calm.

    Și, în plus, te poți numi cu mândrie și drept antreprenor individual.

    Articol util? Nu rata cele noi!
    Introduceți e-mailul dvs. și primiți articole noi pe e-mail

    Bună ziua, dragi cititori! Mi s-a cerut de mult să scriu acest articol, iar astăzi l-am pregătit împreună cu avocații. Astăzi vom vorbi despre desfășurarea legală a activității antreprenoriale fără înregistrarea ca antreprenor individual sau SRL. Mai exact, despre cum să primești venituri în mod legal fără a te înregistra ca antreprenor individual sau SRL.

    Merită spus imediat că, conform normelor legislației civile, activitatea antreprenorială este o activitate independentă, al cărei scop principal este întotdeauna obținerea sistematică a profitului. Și în acest caz, sau legal. persoană (LLC) este obligatorie.

    Dar, există și alte moduri prin care un individ (voi) poate obține un profit de la o altă persoană (sau de la o organizație). Pentru a face acest lucru, nu este deloc necesar să deveniți antreprenor individual sau să deschideți un SRL. Fără a înregistra o activitate de afaceri, o persoană fizică poate efectua tranzacții obișnuite plătite - în timp ce pentru a recunoaște o persoană ca întreprinzător individual, aceasta trebuie să desfășoare activități de un tip special (conform scrisorii Ministerului Finanțelor din 22 septembrie, 2006 N 03-05-01-03/125) . Așadar, iată modalități de a încheia tranzacții fără a te înregistra ca antreprenor individual sau SRL.

    Lucrați în baza unui contract

    Metoda unu - un individ poate concluziona. De exemplu, o persoană (dvs.), prin acord cu clientul, efectuează anumite lucrări și o livrează. Clientul acceptă rezultatul final și plătește pentru el. Problema plății impozitelor în temeiul acestui acord este mult mai complicată - există anumite nuanțe aici.

    În cazul în care clientul este o persoană juridică, iar contractantul (dvs.) este o persoană fizică care nu este un antreprenor individual, atunci când plătește o remunerație unei persoane pentru munca prestată, clientul (organizația) trebuie să calculeze, să rețină și să transfere veniturile personale impozit la o cotă de 13%.

    De asemenea, atunci când un contract este încheiat de o organizație client și o persoană fizică, merită luat în considerare faptul că alte plăți trebuie efectuate:

    • Plăți pentru tipuri de cazuri de asigurări sociale (acesta include accidentele industriale și cazurile de boli profesionale). Plata unor astfel de plăți este posibilă numai la încheierea unui contract (și numai dacă acestea sunt specificate în acesta).
    • Plăți către Fondul de pensii și Fondul de asigurări medicale obligatorii.

    Dacă se încheie un contract între persoane fizice, atunci dumneavoastră (antreprenorul) trebuie să plătiți impozitul pe venitul personal pentru dvs. Pentru a face acest lucru, trebuie să îl completați și să îl trimiteți la biroul fiscal.

    Contract pentru servicii contra cost

    A doua metodă - o persoană poate încheia un contract. Un cetățean poate presta orice serviciu (consultanță, medical, juridic sau de altă natură), iar clientul trebuie să plătească ulterior acest serviciu.

    Diferența dintre un contract de muncă și un contract de servicii plătite este că rezultatul primului este ceva tangibil (lucrări de construcție sau reparații, fabricarea a ceva), iar serviciile în cadrul unui contract de servicii plătite includ următoarele: formare, îndrumare, consultanță și servicii de informare, servicii de comunicare, medicale, veterinare, îngrijire de zi (bonă), servicii de audit, servicii turistice și altele.

    Plata impozitelor în temeiul unui acord pentru furnizarea de servicii cu plată este similară cu acordul anterior - plata impozitului pe venitul personal pe remunerație în mod general. În general, plățile se efectuează către Fondul de pensii și către Fondul de asigurări medicale obligatorii. Și condiții similare pentru deduceri independente.

    Contract de agentie

    Metoda trei - un individ (voi) puteți concluziona . Agentul, în numele clientului (principalului), este angajat în implementarea anumitor acțiuni legale și de altă natură și primește o remunerație adecvată pentru acțiunile efectuate.

    Un contract de agenție este încheiat, de exemplu, atunci când este necesar să se vinde un produs, în timp ce este necesar să se analizeze piața, să desfășoare o campanie de publicitate și altele asemenea. Acest acord este mai convenabil față de contractul de agenție sau contractul de comision (pe care îl vom lua în considerare mai jos), deoarece elimină necesitatea încheierii de acorduri suplimentare.

    Nuanțele încheierii unui contract de agenție cu o persoană:

    • Un astfel de acord implică finalizarea nu a unei singure tranzacții, ci, de regulă, a unui număr de tranzacții. Agentul le angajează pentru o anumită perioadă de timp.
    • Agentul poate acționa în temeiul acestui acord pe un singur teritoriu.
    • Un astfel de acord poate prevedea refuzul agentului de a încheia alte acorduri similare.
    • Un agent își poate transfera responsabilitățile către o altă persoană (încheiați un așa-numit contract de subagenție).

    Contract de agenție și contract de comision

    O altă modalitate de a câștiga bani pentru o persoană poate fi un tip de contract de agenție - contract de comision sau contract de comision. Vă puteți familiariza cu el mai detaliat și îl puteți descărca. Agentul comisionar încheie tranzacții cu terți, iar clientul serviciului (principalul) plătește o plată bănească agentului comisionar (executantul) pentru aceasta. Acest tip de acord este analog unui contract de agenție. Adesea, acest tip de acord este folosit pentru a încheia tranzacții de cumpărare și vânzare.

    Acordurile de același tip includ . Utilizarea acestui acord este posibilă în cazurile în care participarea personală a principalului este imposibilă, de exemplu din cauza unei boli, călătorii de afaceri, lipsă de cunoștințe speciale etc.

    Un astfel de acord este încheiat pentru acordarea de asistență juridică, reprezentare în instanță, autorități vamale, autorități Rosreestr (înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobiliare) și alte agenții guvernamentale, precum și la încheierea de tranzacții în numele unei alte persoane. Acest tip de acord este însoțit de eliberarea unei împuterniciri către garant.

    Spre deosebire de un contract de agenție, un contract de mandat are un termen scurt, perioada pentru efectuarea acțiunilor juridice încredințate. Pentru ca această tranzacție să fie finalizată cu succes, contractul trebuie executat corespunzător. Pentru a evita neînțelegerile, este necesar să fiți de acord asupra tuturor punctelor contractului. Acordul este întocmit în două exemplare. Transferul de fonduri în temeiul prezentului acord poate fi însoțit de o chitanță.

    Puteți acționa conform acestui acord ca agent imobiliar, avocat sau altă persoană care efectuează orice tranzacție în numele clientului dumneavoastră.

    Cum ar trebui să acceptați venituri în baza unui acord între două persoane?

    Dacă serviciile sunt fără licență, atunci se poate folosi următoarea metodă. Esența sa este că o persoană este angajată în încheierea independentă a unui contract și în furnizarea personală de servicii (muncă). După primirea plății pentru serviciul prestat (munca efectuată), persoanei i se eliberează o chitanță corespunzătoare (care atestă că a primit banii).

    Dacă utilizați această metodă, merită să luați în considerare o serie de nuanțe:

    • Pentru ca acesta să fie implementat cu succes, este necesară redactarea corectă a contractului propriu-zis. În orice tip de contract, toate condițiile trebuie precizate clar.
    • Puteți lua bani în mâinile dumneavoastră numai după ce clientul a semnat două exemplare ale contractului. Una dintre ele trebuie ținută la tine. Clientul trebuie să ia și o chitanță care să indice că banii au fost primiți. Chitanța ar trebui să fie și în două exemplare - pentru orice eventualitate.

    Pentru vânzarea mărfurilor

    Dacă sunteți angajat în vânzarea de bunuri, atunci un contract de agenție și un contract de comision pot fi, de asemenea, potrivite pentru dvs. De asemenea, puteți încheia un contract de cumpărare și vânzare. Dar, în acest caz, va trebui să furnizați și documente pentru mărfuri de la producător pentru a confirma conformitatea acesteia și o factură dacă există mai multe bunuri.

    La finalizarea tranzacției, plătiți și impozitul pe venitul personal de 13%. În acest caz, acest lucru nu este profitabil, deoarece nu toate bunurile au un markup mare, iar plata a 13% din suma tranzacției este foarte mult. E mai ușor să plătești! Prin urmare, în acest caz, este mai bine să vă înregistrați ca antreprenor individual dacă activitatea este în desfășurare și există venituri. Mai mult, atunci când vindeți mărfuri ieftine cu amănuntul, nu veți încheia un acord cu fiecare cumpărător, este o prostie. Practic, un contract de cumpărare-vânzare este folosit pentru expedieri en-gros, pentru vânzarea de echipamente, mașini, imobile, terenuri și alte obiecte scumpe.

    Unii comercianți privați lucrează fără înregistrare și nu plătesc taxe, dar aceasta este înainte de prima plângere a unui client sau concurent.

    Concluzie

    Astfel, dacă tranzacțiile compensate efectuate de un cetățean nu au un caracter sistematic de generare de profit, atunci puteți utiliza tipurile de contracte de mai sus. În caz contrar, dacă decideți să vă puneți activitățile în flux, atunci, pentru a evita acest lucru, ar trebui să vă înregistrați ca antreprenor individual sau persoană juridică.

    Și acum în termeni simpli

    În general, dacă doriți să furnizați orice servicii, puteți încheia contracte cu clienții, despre care am vorbit mai sus, și puteți obține venituri pe baza acestora în mod legal, fără a vă înregistra ca antreprenor individual sau SRL. De cele mai multe ori folosesc un contract și un contract pentru furnizarea de servicii plătite, iar restul în cazuri rare.

    Așa lucrează mulți comercianți privați. Majoritatea oamenilor nici măcar nu plătesc impozit pe venitul personal pentru ei înșiși dacă lucrează cu persoane fizice și trăiesc în pace. Dar aici există un risc. Dacă sunt prinși și dovedit că au efectuat multe tranzacții similare și nu au plătit taxe, nu se pot lipsi de amendă. Amenzile nu sunt mari, motiv pentru care mulți lucrează astfel. Dar nu recomand să faci asta, pentru că poți plăti taxe și dormi liniștit.

    Dacă aveți întrebări, obiecții sau completări, vă rugăm să scrieți în comentarii!

    Sau responsabilitate. Astăzi, activitatea comercială a cetățenilor se răspândește din ce în ce mai mult, inclusiv prin intermediul resurselor de pe internet. Prin urmare, toată lumea ar trebui să știe să facă afaceri fără a încălca legea.

    Lucrați fără înregistrarea unui antreprenor individual în Registrul de stat unificat al antreprenorilor individuali

    Poate o persoană să furnizeze servicii fără a se înregistra ca antreprenor individual? În unele cazuri, este posibilă activitatea comercială fără înregistrarea unui antreprenor individual. De exemplu, dacă tranzacțiile sunt de natură unică, atunci nu sunt o activitate comercială. Cu alte cuvinte, activitatea economică nu are ca scop generarea sistematică de profit din vânzarea de bunuri, prestarea de servicii sau implementarea muncii.

    Dacă o persoană nu are înregistrare, atunci desfășurarea de activități comerciale fără înregistrarea ca întreprinzător individual nu este un motiv pentru scutire de răspundere. Singurul motiv pentru a evita realizarea unui profit de către persoane fizice fără înregistrarea unui antreprenor individual este întocmirea unui contract civil cu organizația angajatoare, care acționează ca agent fiscal pentru plata impozitului pe venitul persoanelor fizice și ca plătitor.

    În plus, din 2016, cetățenii care desfășoară activități independente au posibilitatea de a solicita un brevet fără a înregistra un antreprenor individual și de a desfășura afaceri în acest cadru. Costul unui permis este de aproximativ 20 de mii de ruble. Se poate completa la fisc, unde se depune cererea corespunzătoare.


    Diferența dintre cetățenii care desfășoară activități independente și antreprenorii individuali


    Legea nu definește conceptul de populație care desfășoară activități independente. Cu toate acestea, se pot distinge următoarele trăsături distinctive:

    1. Persoanele care desfășoară activități independente lucrează exclusiv în cadrul stabilit de brevetul primit.
    2. Ei nu au dreptul să angajeze forță de muncă suplimentară și să primească venituri numai atunci când este eliberat un brevet.
    3. Nu sunt angajati.
    4. Un cetățean care desfășoară activități independente nu are obligația de a păstra evidența fiscală și de a depune rapoarte fiscale.
    5. Persoanele care desfășoară activități independente au dreptul de a nu folosi casele de marcat.

    Dezavantajul este că serviciile fără înregistrarea unui antreprenor individual pe baza unui brevet pot fi furnizate pe o listă limitată: îndrumare, curățenie, servicii de gătit și reparații ale spațiilor. Există, de asemenea, o limită a venitului anual de 1 milion de ruble.

    Guvernul intenționează să extindă lista activităților care se încadrează în posibilitatea obținerii de brevete pentru populația care desfășoară activități independente.

    Responsabilitatea pentru desfășurarea de afaceri ilegale

    Un cetățean care desfășoară activități fără înregistrare poate fi sancționat cu amendă. Pentru un antreprenor individual fără înregistrare, există și șansa de a fi supus răspunderii penale. Pedepsele se aplică prin decizie a magistratului. Antreprenorul riscă o amendă de la 500 la 2000 de ruble.

    Dacă, pe baza rezultatelor unei inspecții efectuate de poliție și parchet, se constată că munca fără înregistrarea unui antreprenor individual a cauzat statului un prejudiciu în valoare de peste 250 de mii, cetățeanul riscă răspunderea penală. Un individ se confruntă:

    • amendă de până la 300 de mii de ruble;
    • arestare pe o perioadă de la 4 la 6 luni;
    • munca corecțională de la 180 la 240 de ore.

    Dacă există o referință pozitivă din partea vecinilor și a conducerii la locul de muncă principal, de obicei se aplică o amendă. Cele mai frecvente cazuri de dovezi ale prejudiciului adus statului sunt faptele de depistare a întreprinzătorilor individuali fără înregistrare, în cadrul achizițiilor de test de către polițiști.

    Plângerile clienților atrag atenția organelor de drept, a Rospotrebnadzor și a inspectoratului fiscal. În cadrul unor astfel de inspecții, este destul de dificil să se dovedească obținerea de profituri în cantități deosebit de mari (de la 1 milion de ruble). Cu toate acestea, dacă se dovedește, antreprenorul ilegal riscă o amendă pentru tranzacționare de la 100 la 500 de mii de ruble.

    Lucrul fără înregistrare ca antreprenor individual: sancțiuni

    Dacă munca se desfășoară fără înregistrarea unui antreprenor individual, entitatea comercială se confruntă cu obligația fiscală. La calcularea amenzilor, inspectorii aplică articolele 116-117 din Codul fiscal al Federației Ruse. Amenda pentru neînregistrarea unui antreprenor individual este de 10% din profitul primit, dar nu mai puțin de 20 de mii de ruble.

    Nivelul veniturilor se determină prin verificarea conturilor fără numerar aparținând unei persoane fizice. Iar atunci când realizează un profit în numerar, autoritățile fiscale iau în considerare venitul mediu de pe piață drept bază pentru calcularea sancțiunilor.

    Pe lângă amenda pentru neînregistrarea ca întreprinzător individual, fiscul va stabili taxe, amenzi și penalități pentru neplată. Mai mult, sumele taxelor vor fi calculate pe baza cotelor impozitelor și taxelor conform sistemului principal de impozitare:

    • 18% taxa pe valoarea adaugata;
    • 20% impozit pe venit;
    • amenda pentru neplata a 20% din valoarea impozitelor;
    • penalizare pentru neutilizare.

    Este ușor să intri în atenția atentă a inspectorilor fiscali și a organelor de drept, deoarece băncile sunt obligate, atunci când toate transferurile suspecte trec prin conturile curente ale persoanelor fizice, să transmită date către serviciul fiscal.

    O entitate economică poartă întreaga responsabilitate financiară cu proprietatea sa pentru toate obligațiile care decurg ca urmare a activităților de afaceri. În ciuda faptului că mărimea amenzilor și tipurile de răspundere depind de situația individuală, de probele prezentate și de hotărârea judecătorească, sancțiunile pentru activități comerciale ilegale sunt de câteva zeci de ori mai mari decât veniturile primite.



    Articole similare

    • Rugăciuni pentru un obiect pierdut

      Ați întâlnit un „poltergeist” casnic când ceva dispare și practic nu există nicio șansă de a găsi obiectul? O situație de zi cu zi cu care oamenii se confruntă tot timpul. Cu toate acestea, acest lucru se întâmplă de obicei la momentul nepotrivit. Și toată lumea se întreabă...

    • Cum afectează luna sănătatea?

      Fazele lunare și sănătatea Fiecare fază a lunii are o influență specifică asupra bunăstării noastre. Fazele lunare provoacă exacerbarea bolilor cronice sau, dimpotrivă, contribuie la recuperarea cu succes și duc la apariția de noi boli...

    • Influența lunii în diferite faze asupra psihicului și sănătății umane

      Satelitul Pământului, Luna, direcționează lumina solară către planeta noastră, acționând ca un fel de oglindă. În funcție de poziția sa față de Soare, se disting 4 faze. Fiind în fiecare dintre ele, Luna are efecte diferite asupra organismelor vii...

    • Luna și sănătatea umană

      Influența Lunii asupra oamenilor nu este doar mituri misterioase inventate de oameni. În materialul nostru vei afla cum și de ce Luna afectează o persoană și vei înțelege, de asemenea, în ce perioadă trebuie să fii atent la sănătatea ta. Să vă reamintim că...

    • Practici spirituale sufi

      Meditația Beyond Dimensions este o tehnică puternică care ajută la direcționarea energiei în hara - centrul energetic al corpului nostru, care este situat în abdomen, chiar sub buric. Meditația se bazează pe tehnica sufită a mișcărilor - contemplare și...

    • Talismane pentru desktop

      O barcă plină de monede chinezești înconjurată de portocale pe un fundal roșu de țesătură este unul dintre principalele simboluri ale bunăstării materiale în Feng Shui. O ramură de flori de cireș va adăuga lejeritate și energie în atingerea obiectivelor tale. In partea superioara...